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互联互学 扎实推进内控建设——我校财务审计处赴市残联调研交流
发布日期:2023-07-27  来源:财务审计处

为进一步提高内控管理水平,切实推动内控制度扎实深入,7月25日上午,财务审计处一行赴市残联进行内控管理工作调研交流。

在调研交流座谈会上,市残联办公室副主任郭岭介绍了市残联作为第二批内部控制规范试点单位,在内控管理工作方面的开展情况与取得的实效。详细介绍了市残联在责任落实、机制建设、风险防范、年度内控报告编报等方面的优秀经验和特色做法。此外还调研咨询了预算执行、绩效考核、会计核算、高质量财务管理实现路径等方面的问题。

内部控制建设与实施工作是一项长期复杂的系统工程,财务审计处将以本次调研为契机,继续严格落实好内控管理工作要求,强化组织协调,不断提升风险防控能力,提升内控管理工作水平。未来,我们也将持续深入开展更多领域的交流分享,互学互鉴,共同进步。

(责任编辑:钱毅)

 

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